Коллеги, добрый день!
Произошла такая ситуация: в августе ввели в эксплуатацию множество основных средств. В октябре был получен документ на доп. расходы на данные ОС по приемке и хранению товаров. Таким образом, на 31.10.22 г. по 08 висит сальдо по доп. расходам.
Уточните, пожалуйста, как учесть данные расходы? Можно ли их списать единовременно?
Заранее спасибо